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立信锐思“第一届内控体系建设交流研讨会”顺利召开
为更好地推动中国企业内控体系建设,促进行业发展,立信锐思于2011年12月23日至24日在浙江嘉兴举办立信锐思“第一届内控体系建设交流研讨会”。
2011年是《企业内部控制基本规范》及其配套指引的实施试点年。自2011年1月起,全国69家境内外同时上市的公司已正式实施了企业内控规范体系;同时,205家A股公司也自发参与实施内控规范体系的试点工作。
本届会议邀请了财政部、中国证监会、上海证券交易所等监管机构主管内控工作的相关领导、各界专家学者及企业高管做主题发言,约五十多家大中型企业客户高管参会,包括大型国企、民营企业、上市公司及拟上市公司等。财政部、证监会及上交所领导分别从监管角度,对内控法规的背景、实施情况、实施过程中的重点难点问题、内控建设要求、内控自我评价、内控审计、内控信息披露、内控未来监管动向作了深入剖析,复旦大学李若山教授作了“企业内部控制新困局”主题发言、立信会计事务所合伙人刁勇老师讲解了“企业内控中的税务风险及防范”、上海国家会计学院颜延教授阐述了“财务管理的法律风险防范”、SAP专家张猛先生讲解了“内控实施的信息系统建设”,云天化集团、浦东建设、杉杉股份等公司高管对本企业内控建设过程中的经验体会进行了分享交流,会议最后,立信锐思执行合伙人、总经理杨芳博士作了总结发言,对企业内控建设问题与到会代表进行交流探讨。本次会议还向参会代表发布了立信锐思最新研究报告《上市公司内部控制建设专刊》,该报告结合最新法规与监管要求,针对上市公司内控建设、内控评价及内控审计常见问题进行解答。
我们一直相信最好的内控经验源自于管理人员实践及持续专业的研究,企业内控体系建设推进需要理论与实务的很好结合,本次研讨会是非常难得的一次内控监管者、研究者、建设实施者交流机会。与会人员普遍反映本次会议内容翔实、视角丰富、演讲嘉宾的观点独到精彩,并让企业更加清晰地了解到监管机构在2012年及未来内控实施的动态、各企业在参照执行过程中发生的实际问题与应对,并希望今后能更多举办这样的交流活动。